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Detalhes
| 17/04/2025 | 0000012/2025 | 0000012/2025 | 0000146/2025 | PAGAMENTO INSS PATRONAL MARÇO 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 5.644,80 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 17/04/2025 | 0000116/2025 | 0000116/2025 | 0000179/2025 | Diária Agente Político - Vereador-Presidente Vilmar Dias de Carvalho - ao Rio de Janeiro - RJ em: 16/04/2025 -Reunião com Deputado Estadual Bruno Boaretto - Conf. Boletim de Viagem nº 031/2025. | VILMAR DIAS DE CARVALHO | ***.046.517-** | R$ 95,02 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/04/2025 | 0000116/2025 | 0000116/2025 | 0000179/2025 | Diária Agente Político - Vereador-Presidente Vilmar Dias de Carvalho - ao Rio de Janeiro - RJ em: 16/04/2025 -Reunião com Deputado Estadual Bruno Boaretto - Conf. Boletim de Viagem nº 031/2025. | VILMAR DIAS DE CARVALHO | ***.046.517-** | R$ 95,02 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000021/2025 | 0000021/2025 | 0000178/2025 | Apostilamento Contrato 005/2023 Processo Administrativo 021/2023 valor ref. 7 meses restantes do contrato de prestação de serviço de limpeza | RMC SEPS SISTEMAS, EMPREENDIMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 00.799.135/0001-69 | R$ 1.852,29 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000047/2025 | 0000047/2025 | 0000141/2025 | "PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE PARA O CURSO DA CRÉDITO E MERCADO - HUGO LOPES DE OLIVEIRA".
Evento: Curso da Crédito e Mercado em parceria com a Aepremerj.
Data: 28 e 29 de abril de 2025
Local: Barra Mansa - RJ | Hugo Lopes de Oliveira | ***.758.167-** | R$ 475,08 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000007/2025 | 0000007/2025 | 0000136/2025 | PABX ABRIL 2025 | ALISSON DE OLIVEIRA MESQUITA | 34.121.615/0001-98 | R$ 350,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000139/2025 | PAGAMENTO DE PENSÕES REF. MARÇO 2025 | Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica | 08.881.803/0001-04 | R$ 233.931,98 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000030/2025 | 0000030/2025 | 0000137/2025 | PAGAMENTO CLARO REF. MARÇO 2025 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | R$ 56,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000138/2025 | PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS ABRIL 2025 | Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica | 08.881.803/0001-04 | R$ 1.438.253,32 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000049/2025 | 0000049/2025 | 0000142/2025 | "PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE -CRÉDITO E MERCADO - ROSELI R N SILVA ".
Evento: Curso da Crédito e Mercado em parceria com a Aepremerj.
Data: 28 e 29 de abril de 2025
Local: Barra Mansa - RJ. | ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA | ***.629.337-** | R$ 475,08 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |