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Detalhes
| 17/04/2025 | 0000021/2025 | 0000021/2025 | 0000178/2025 | 0000218/2025 | Pagamento valor ref. 7 meses restantes do contrato de prestação de serviço de limpeza | RMC SEPS SISTEMAS, EMPREENDIMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 00.799.135/0001-69 | R$ 7.562,50 | R$ 1.852,29 | R$ 1.852,29 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/04/2025 | 0000047/2025 | 0000047/2025 | 0000141/2025 | 0000198/2025 | "PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE PARA O CURSO DA CRÉDITO E MERCADO - HUGO LOPES DE OLIVEIRA".
Evento: Curso da Crédito e Mercado em parceria com a Aepremerj.
Data: 28 e 29 de abril de 2025
Local: Barra Mansa - RJ | Hugo Lopes de Oliveira | ***.758.167-** | R$ 93.394,00 | R$ 14,89 | R$ 475,08 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/04/2025 | 0000047/2025 | 0000047/2025 | 0000141/2025 | 0000198/2025 | "PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE PARA O CURSO DA CRÉDITO E MERCADO - HUGO LOPES DE OLIVEIRA".
Evento: Curso da Crédito e Mercado em parceria com a Aepremerj.
Data: 28 e 29 de abril de 2025
Local: Barra Mansa - RJ | Hugo Lopes de Oliveira | ***.758.167-** | R$ 93.394,00 | R$ 14,89 | R$ 475,08 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/04/2025 | 0000116/2025 | 0000116/2025 | 0000179/2025 | 0000222/2025 | Pagamento de diária Agente Político - Vereador-Presidente Vilmar Dias de Carvalho - ao Rio de Janeiro - RJ em: 16/04/2025 -Reunião com Deputado Estadual Bruno Boaretto - Conf. Boletim de Viagem nº 031/2025. | VILMAR DIAS DE CARVALHO | ***.046.517-** | R$ 95,02 | R$ 126,89 | R$ 95,02 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/04/2025 | 0000015/2025 | 0000015/2025 | 0000140/2025 | 0000195/2025 | EMPENHO DATAPREV EXERCICIO 2025 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREV SOCIAL | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.500,00 | R$ 4.960,35 | R$ 571,20 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/04/2025 | 0000049/2025 | 0000049/2025 | 0000142/2025 | 0000197/2025 | "PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE -CRÉDITO E MERCADO - ROSELI R N SILVA ".
Evento: Curso da Crédito e Mercado em parceria com a Aepremerj.
Data: 28 e 29 de abril de 2025
Local: Barra Mansa - RJ. | ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA | ***.629.337-** | R$ 441,25 | R$ 20.949,95 | R$ 475,08 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/04/2025 | 0000049/2025 | 0000049/2025 | 0000142/2025 | 0000197/2025 | "PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE -CRÉDITO E MERCADO - ROSELI R N SILVA ".
Evento: Curso da Crédito e Mercado em parceria com a Aepremerj.
Data: 28 e 29 de abril de 2025
Local: Barra Mansa - RJ. | ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA | ***.629.337-** | R$ 441,25 | R$ 20.949,95 | R$ 475,08 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 00178.1/2024 | 0000077/2024 | 0000134/2025 | 0000194/2025 | PARCELA 09 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | Gabriel Cordeiro Ferreira da Silva | 43.820.073/0001-32 | R$ 8.950,00 | R$ 243,23 | R$ 745,83 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000007/2025 | 0000007/2025 | 0000136/2025 | 0000191/2025 | PABX ABRIL 2025 | ALISSON DE OLIVEIRA MESQUITA | 34.121.615/0001-98 | R$ 4.200,00 | R$ 85.509,00 | R$ 350,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 00263.1/2024 | 0000123/2024 | 0000135/2025 | 0000193/2025 | PAGAMENTO SAPITUR PARCELA 05/12 | SAPITUR - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMATICA E TURISMO | 01.563.165/0001-34 | R$ 143.427,42 | R$ 486,47 | R$ 10.397,03 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |